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  • 索(suo)引號:

    MB0P46829/2021-13239

    發布單位(wei):

    大同(tong)湖(hu)管理(li)區

  • 發文(wen)日期(qi):

    效力(li)狀態:

    有效(xiao)

  • 主題分類:

    政務(wu)公開 

    發文字(zi)號:

    無 

YABO平臺2021年部門預算公開報表(大同湖管理區)
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2020-08-10

根(gen)據2021年部門(men)預算編制原(yuan)則、要求和市(shi)財政(zheng)下達的預算控制數,我(wo)們對2021年的部門預算進(jin)行了(le)編制,現將(jiang)有關(guan)情況說明(ming)如下:

一、主要職責:

1制定和組織(zhi)實施經(jing)(jing)濟(ji)、科技和社會發展計劃,制定資(zi)源(yuan)開(kai)發技術改造和產業(ye)結(jie)構(gou)調(diao)整方案,組織(zhi)指導好(hao)各業(ye)生產,搞好(hao)商(shang)品流通,協調(diao)好(hao)本鄉與外(wai)地區的經(jing)(jing)濟(ji)YABO官网與合作,抓好(hao)招商(shang)引(yin)資(zi),人才引(yin)進項(xiang)目(mu)開(kai)發,不斷培育市(shi)場體系,組織(zhi)經(jing)(jing)濟(ji)運行,促進經(jing)(jing)濟(ji)發展。

2制(zhi)定并組織實施(shi)村鎮(zhen)建設規劃,部署重點工程(cheng)建設,地方道路(lu)建設及公共設施(shi),水(shui)利(li)設施(shi)的管(guan)理,負責土地、林(lin)木、水(shui)等自(zi)然資源(yuan)和生態環境的保護(hu),做好護(hu)林(lin)防火(huo)工作。

3負責(ze)本(ben)行(xing)政區(qu)域(yu)內的民政、計(ji)劃生育(yu)、文化教(jiao)育(yu)、衛生、體(ti)育(yu)等社(she)會(hui)公益(yi)事(shi)業的綜(zong)合(he)性工作,維(wei)護一切經(jing)濟單位和個人的正當經(jing)濟權益(yi),取締非法經(jing)濟活動,調解和處理(li)民事(shi)糾紛,打擊刑(xing)事(shi)犯罪(zui)維(wei)護社(she)會(hui)穩定。

4按(an)計(ji)劃組(zu)織本級財政(zheng)(zheng)收(shou)入和地(di)方稅的征收(shou),完成國家財政(zheng)(zheng)計(ji)劃,不斷培植稅源(yuan),管好財政(zheng)(zheng)資金,增強財政(zheng)(zheng)實力。

5抓好精(jing)神(shen)文明建設,豐(feng)富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習(xi),樹立社會主義新風尚。

6完成上級政府交辦的其(qi)它(ta)事(shi)項。

、單位基本情況說明

1、本部門預(yu)算單位有(you)1戶,大同湖人民(min)政府(fu)(本級),與上年(nian)一(yi)致(zhi)。

2、大同湖人民政府為(wei)全額(e)財政撥款單位(wei)。行政編(bian)制核定數為(wei)30人,事業(ye)編制核定(ding)數為(wei)2人。2021年行(xing)政在編在職(zhi)28人,全(quan)額預算管理事業編(bian)制2人,,共計30人。

三(san)、收支預算總(zong)體情況

()收入預算。2021年(nian)大同(tong)湖政府預算總收(shou)入3474.67萬元(其中財政補助收入1374.67萬元,非(fei)稅收入安(an)排收入2100萬),較上年下降

()支出預算(suan)。2021大同湖政府(fu)支(zhi)出(chu)預算總支出為(wei)3474.67萬(wan)元(yuan)較上(shang)年比較下降

1、基本支出1374.67萬元。包含:

人員經費1243.09萬元。其中(zhong):基本工(gong)資110.63萬元、津貼補貼73.66萬(wan)元、事(shi)業獎(jiang)勵工(gong)資71.36萬元、、機關(guan)事(shi)業單(dan)位基本養(yang)老(lao)保險繳費39.77萬元、其他社會保障繳費24.98萬(wan)元、住房公積金26.98萬元

公用經費131.58萬元。其(qi)中:辦(ban)公費20萬元(yuan)、水費5萬元、電費10萬元、差旅費6萬元、會議(yi)費25萬元、培訓費10萬元、工會經費15萬元、其他(ta)交通運行維(wei)護(hu)費30萬元、其他商(shang)品支出(chu)10.58萬(wan)元(yuan)。

2、項目支出2100萬元。其中(zhong):非稅收入

四、三公經費預算

、政(zheng)府采購安排情況

無(wu)。

、政府性基金(jin)預算

管委會沒有政(zheng)府(fu)性基金預算,所以(yi)政(zheng)府(fu)性基金收入和支出預算表無數(shu)據

七、國有資產占有情況

管委會固定資(zi)產全(quan)部是農場(chang)購(gou)置。

八、重點項目預(yu)算(suan)績(ji)效目標等(deng)預(yu)算(suan)績(ji)效情(qing)況說明

無(wu)

、名詞解(jie)釋(shi)

()財政(zheng)撥款(kuan)收入:指市(shi)級財政(zheng)當年(nian)撥付的資金。

()基本支出:指(zhi)為保障機(ji)構正常運轉(zhuan)、完成日常工作任(ren)務而(er)發生的人員支出(chu)和公用支出(chu)。

(三(san))項目支(zhi)出(chu):指在基本支(zhi)出之(zhi)外為完成特定行政任務(wu)和事業發展目標所(suo)發生的支(zhi)出。

()“三公經費:納入省級財(cai)政(zheng)預決算管理的三公經(jing)費,是指部門用財政(zheng)撥款安排的因公出國()費、公務用車(che)購置及運行費和公務接待(dai)費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的(de)國際旅費(fei)(fei)、國外城市間交(jiao)通(tong)費(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)、公雜費(fei)(fei)等支出;公務(wu)用車購置及運行費反(fan)映單位公務(wu)用車購置支出(含車輛(liang)購(gou)置(zhi)稅)及租用費、燃(ran)料費、維(wei)修(xiu)費、過路過橋費、保(bao)險費、安全(quan)獎勵費用等支出;公務(wu)(wu)接(jie)待費反映單位按規定開(kai)支的各類公務(wu)(wu)接(jie)待(含外賓接待)支(zhi)出。

()機關運(yun)行費:為保障行政單位(含參照公務員法(fa)管理的事業單(dan)位)運行用于購買(mai)貨物和(he)服務(wu)的各項資(zi)金,包括辦(ban)(ban)公(gong)及(ji)印(yin)刷(shua)費(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會議(yi)費(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)、日常(chang)維修費(fei)(fei)、專用(yong)材料及(ji)一般(ban)購置費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)房水電(dian)費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)房取暖費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)房物業管理費(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)車運行維護費(fei)(fei)以(yi)及(ji)其他(ta)費(fei)(fei)用(yong)。

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